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问一个退税的弱问题

问一个退税的弱问题

我们是生产企业,产品的退税率17%
0 `+ |* X; t( K我只知道计算退税是按FOB×汇率×退税率
+ U& e1 ?; C- c1 w6 A因为我不是财务,所以一直不明白,我们没有在国内销售,就没有交增值税,那么为什么要给我们退税?! g* g! A8 L3 r/ K# Q
如果说是因为我们生产产品购进原材料时交了税(进项),所以现在要退给我们,那么我们买原材料的金额远没有后来出口的FOB价高,这样不是多退给我们了?" i7 |5 f  [; q! q2 T7 N
没明白,请各位高手指点迷津 2
4 I7 L9 x: a6 w( ^0 D' q+ Q, c- I0 P在线等

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退税是 增值税发票的金额/1.17 x 退税率,不是按照收汇金额退的吧。

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楼上说的对,,退税是 增值税发票的金额/1.17 x 退税率

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谁低退谁,FOB*汇率*退税率=金额
' g, s4 I+ W5 ]. |# E, H+ [1 ?               在国内环节采购的增值税进项金额没有抵完的进项,和上面的工式相比较,谁低退谁。

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对于生产自营出口企业的免抵退

免是指免征出口销售环节的增值税0 P* t1 B- o2 C' N/ |" Q8 m$ m
抵是内销应交增值税额可由进项税额相抵,
: r. {, J# F* U0 C( [, }退是指抵不完的情况下,如出口销售占整个销售的百分之五十以上,可以退税,如果不到百分之五十,则留抵下月

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我们公司现在做的真难,都贴退税进去。。。。。。。。。唉

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增值税发票的金额/1.17 x 退税率

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是按照除去增值税的那一部分退的,所以增值税发票上的金额应该去掉增值税,也就是要除去(1+17%),所以退税的金额就是:增值税发票的金额/1.17 x 退税率

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顶楼的说的是生产企业,各位别把生产和外贸的弄混了。4楼的正确。

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我觉得回复有问题,目前生产企业退税是这样规定的:
% A4 Y! l, v- _, a, B1.如期末有进项税额留底,按FOB*汇率*退税率的金额与留底相比,如前者大,按后者金额退,如前者小,按前者金额退
% C4 ~. z8 p0 V2 l8 q: l3 D, A
2.如期末没有留底,出口货物只能是免税,不能退税,

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4楼的也是这意思呀,只不过没说这么详细。

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